Funktionen benyttes til bogføring af indscannede fakturaer. Her foretages indlæsning af elektroniske fakturaer på 2 måder:
1: Hvis man selv indscanner fakturaer igennem InfoCD.
2: Elektroniske fakturaer fra EDI aftale med EG A/S.

Indlæsning af Elektroniske Fakturaer
For at kunne indlæse faktura, skal der i feltet Faktura indlæs på fane 2. Stier i Firma (Standard - Opsætning- Firma) indtastes en sti til indlæsningsfilen fra InfoCD. Dertil skal der være en undermappe til EGBolig2 der hedder E-Faktura, og her kopieres .dat og .tif - filerne ind som man får tilsendt fra EG Data Inform A/S i Hjørring.

•Klik på
og filen bliver hentet fra den angivne sti i firmakartoteket.
Ved indlæsning af EDI fakturaer tjekkes feltet "Dimensionskonto" for om der skulle være angivet et aftalenummer.
•"Email til godkendelse" anvendes til at sende e-mail til de brugere der har en faktura til genkendelse.
Til dette anvendes felterne Post server + Port angivet på fane 2. Stier i Firma (Standard - Opsætning- Firma).
I forbindelse med modulet webFaktura skal brugere jo ind og godkende fakturaer når de er indlæst. Disse sættes op på sel/afd intervaller i sikkerhedssystemet under Fakturagenkendelse. Hvis markeringen "Webfaktura e-mails sendes fra EGNAT" er sat i Firmakartotek - 7. Kreditor udsendes email fra natkørslen, og knappen er ikke nødvendig.
Bogføring af Elektroniske Fakturaer
•Angiv evt. bogføringsdato. Hvis der ikke indtastes noget, så bogføres der på dagsdato.
Ved en markering i feltet "Bogfør på bogførings-/fakturadato" i Firma (Standard - Opsætning - Firma - fane 3. Opsætning - Rekvisition/webfakura - Webfaktura) vil de enkelte fakturaerne blive bogført på den dato de har stående i feltet Bogføringsdato.
•Angiv evt. bilagstype
•Markér Uden bogføring og klik på ![]()
•Hvis der er fakturaer, der er fejl på, kan du stadig fortsætte bogføringen af fakturaer uden fejl ved at klikke på "Ja", når det kommer denne forespørgsel: "Vil du fortsætte bogføringen uden fejlbehæftede fakuraer?"
•Systemet tjekker også for bogføring udenfor ønsket periode på konto og i ét ikke oprettet regnskabsår før selve bogføringen igangsættes, og de fejlbehæftede journaler kan springes over.
•Afstem og marker dernæst Med bogføring og klik igen på
.
•Afstem igen.
Ved ompostering: Hvis en faktura omposteres, og fakturabeløb på rekvisition ikke går i 0,
vil 'Udført dato og ´Udført af' på rekvisitionen ikke blive nulstillet under bogføringen.